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文/ 发布于2019-10-31
近日,集团党委副书记、纪委书记田青春带队,监事会主席阮宁江、财务管理部部长刘明、纪检监察审计部部长刘新、四川勤德会计师事务所项目经理兰燕、四川永衡会计师事务所负责人龙华一行,先后对交发顺达、交发实业财务收支专项审计开展整改验收工作。
验收会上,交发顺达、实业公司相关负责人先后汇报了本次财务收支专项审计整改情况,根据审计发现的问题和审计建议及集团公司提出的整改要求,成立整改领导小组,迅速逐项整改并形成财务收支专项审计整改情况报告上报集团公司。
会议指出,交发顺达、实业公司重视此次审计整改工作,积极落实审计整改事项,在规定的时限内基本完成了审计整改工作,整改取得了一定成效;会议强调,交发顺达招投标管理、酒水管理、业务招待费报销、车辆资产处置以及交发实业“三重一大”程序执行、波洪广告公司案件后续处理、规范业务接待、前期主营业务盈利能力弱等方面应在以后的经营管理中进一步完善和改进,并形成长效机制,每季度动态向集团报告,至彻底整改完毕;会议要求,交发顺达、交发实业要举一反三,深化管理,以此次审计整改为契机,完善各项内部制度,使企业管理向制度化、合规化、效益化方向发展。
集团专职监事马振宇、外派顺达公司监事田野,纪检监察审计部相关人员参加会议。